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2017年四川省人民政府部门预算办公室解释

 
 


一,基本功能和主要工作

(1)简要介绍四川省人民政府法制办公室的职能。

(一)依法执行国家行政管理方针,政策法规,负责全省法律行政工作的组织,协调,监督和指导,研究管理中出现的新情况和新问题。法律和政府法制建设,并提出依法推进行政管理。具体措施和工作建议。

2,负责规划和规划省政府的立法工作,起草省政府年度立法工作计划,经省政府批准后组织实施和监督指导。

3,负责起草或组织起草重要的地方性法规,起草省政府部门向省政府提交的地方性法规,审查法律,行政法规草案。

4,对省政府规定进行立法解释,依照授权对当地法律法规的适用进行解释,协调法律,法规和规章执行中的矛盾和冲突,并对相关法律负责。和法规。执行法规和规范性文件的指导。

(五)对市(州)政府和省政府部门规范性文件进行备案审查,并负责向省人民代表大会常务委员会和省人民政府监管部门提交备案。向省人大常委会备案的文件。在重要的行政措施发布之前,负责省政府的监管文件,重大决策和合法性审查。

6.监督和指导省内监管文件的审查和清理,组织清理省级政府法规和规范性文件,负责编制法规汇编,组织省政府法规英译的翻译和考核。 。

(七)依法开展行政执法监督,组织,协调,指导和监督相对集中的行政处罚工作。

8,研究行政处罚,行政许可,行政强制,行政审批,行政事业,行政执法,行政复议,行政诉讼,行政赔偿,行政调解等,存在普遍性问题,并提出改进省政府并改进系统。建议,起草相关法规,文件和答复。

(九)指导和监督全省行政复议,行政应对和行政赔偿工作,对省政府进行行政复议和行政赔偿案件,代表省政府行政应诉案件,指导和协调工作该省的仲裁机构。10.率先在全省行政调解的指导,监督和协调。

11,负责组织实施省政府行政听证会,指导和监督市(州)政府和省政府部门听证会。

12,负责政府法制理论与实践的研究与交流,组织本系统干部培训,开展政府法制宣传咨询工作。

13.承担省政府指定的其他事项。

(2)2017年四川省人民政府法制办公室的重点工作。

一是坚持“四个为一”,全面落实党的严格管理责任。要始终做好党的建设,充分发挥党组织的核心作用;始终如一地履行责任,确保主要责任分层实施;始终把握基层组织,建设强大的战斗堡垒;总是做得好。能力得到提高,教育指导党员干部更好地为大局服务。

二是抓住“三个优先事项”,全面推进依法治国。把握“执政权力”的核心,配合有关部门完善权力清单和责任制清单制度;抓好领导干部“重点少数民族”,落实中央办公厅和国务院实施的思路,方法和措施《党政主要负责人履行推进法治政府建设第一责任人职责规定》;直播《实施方案》这个“蓝图”,掌握时间节点,倒立工作的进度,完善推广机制,加强评估。

三是突出“四个方面”,加强和完善政府的立法工作。落实省委关于加强党的领导立法工作,优化立法工程,提高立法质量,做好转型发展,改革创新的“废除改革”的实施意见 - 驱动,生态建设和社会治理,为经济和社会发展提供法治。支持。

四是完善“三个机制”,努力做好行政复议。完善行政复议委员会工作机制,强化行政复议能力,推动市,县两级行政复议委员会的设立;完善行政复议案件审查机制,进行案件评估,高度重视国务院裁决的处理;向法院和行政诉讼机构上诉机制,以提高行政回应的法律效力和社会效果。

五是配合推进“三改”,进一步完善行政执法体系。与省委,省等部门合作,指导有关地区开展综合执法改革试点和相对集中的行政许可改革试点,形成可复制的经验;推进经济发达的城镇行政管理体制改革,探索基层政权的定位,适应城市化发展。一种新型的需求行政执法体系。二,部门的预算单位构成

四川省人民政府法制办公室设有一个二级预算单位,其中一个行政单位。主要包括:四川省人民政府法制办公室。

三是收支预算表

根据全面预算原则,四川省人民政府法制办的所有收支都列入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1244.92万元;支出包括:一般公共服务支出1020.81万元,教育支出4万元,社会保障和就业支出87.57万元,医疗和计划生育支出61.37万元,住房保障支出71.37万元。四川省人民政府法制办公室2017年的收入和支出总额为1,244.90万元。与2016年的收支总额相比,增加了136.67万元,主要原因是基本工资增加,工会经费和福利费用。

(1)收入预算

四川省人民政府法制办公室2017年的收入预算为1,244.90万元,其中:一般公共预算拨款收入为124,490,200元,占100%。

(二)支出预算

2017年四川省人民政府法制办公室支出预算为1244.92万元,其中:基本支出961.2万元,占74.39%;项目支出318万元,占25.61%。

四是财政拨款的收支预算表

四川省人民政府法制办公室2017年财政收支总预算为12449.2万元。与2016年预算相比,收支预算总额增加136.67万元,主要原因是基本工资,工会经费和福利费用。

收入包括:今年一般公共预算拨款收入1244.92万元;支出包括:公共服务支出1020.81万元,教育支出4万元,社会保障和就业支出87.57万元,医疗和计划生育支出61.37万元,住房保障支出711.7万元。

五,本年度一般公共预算拨款的说明

(1)本年度一般公共预算规模的变化

四川省人民政府法制办公室2017年共计公共预算拨款1244.9万元,比2016年预算增加136.67万元,主要原因是2017年成立的增加,以及人员,工会和福利费用。(2)本年度一般公共预算拨款结构的结构

一般公共服务支出为102.01亿元,占82%;教育支出为4万元,占0.32%;社会保障和就业支出87.57万元,占7.03%;医疗和计划生育支出61.13万元,占4.93%;住房保障支出71.17万元,占5.72%。

(3)本年度一般公共预算的具体用途

1.一般公共服务(类别)人大事务(科)行政业务(项目)2017年预算为702.01万元,主要用于:工资福利支出4918.7万元,主要用于保障劳动报酬和社会保险。工作人员。费用等;商品和服务支出210.14万元,包括办公费,水电费和差旅费等,用于保护代理机构的日常运作。

2.一般公共服务(类别)全国人大事务(科)一般行政事务(项目)2017年预算190万元,主要用于:出境(国内)4万元,以保障国际旅行费用出国的单位。外国城市的交通费,住宿费,公共和杂费等;公务用车的运营和维护费用为156,000元,包括公务用车的燃油费,维修费,桥梁费和保险费。

3.一般公共服务(类)人大事务(科)法制建设2017年预算为299.22万元,主要用于:商品和服务支出260.02万元,主要包括会费,工会经费,人工费等;其他资金支出39万元,主要用于办公设备采购和信息网络及软件的购买和更新。

六,一般公共预算基本支出情况描述

2017年四川省人民政府法制办公室基本公共支出1244.92万元,其中:

人事费7119.8万元,其中:基本工资238.08万元,补贴218.99万元,奖金11.94万元,其他社会保障缴款61.37万元,机关基本养老保险87.77万元,其他工资福利支出5.79。万元等。

公共资金214.14万元,主要包括:办公费40万元,印刷费5万元,咨询费2万元,手续费200万元,水费15万元,电费5万元,邮费和电费10万元,旅行费25万元,其他运输运维费用5.14万元。七。解释“三大公款”财政拨款的预算安排

2017年四川省人民政府法制办公室为“三个公众”预算拨款22.2万元,其中:出国(国内)4万元,官方接待26000元,公务车156,000元购买和操作和维护。元。

(1)出国(在该国)的资金与2016年预算相同。主要原因是过去两年努力改善资金使用的表现,预算编制更加规范。

根据省外事办(港澳办事处,台湾事务办公室)于2017年批准的国外临时出国安排(机构),建议安排一组海外(土地)代表团参加政府立法国家法律办公室组织的工作。

(2)官方接待费与2016年预算相同。主要原因是过去两年努力改善资金使用的表现,预算编制更加规范。

2017年,官方接待费按照规定办理各种官方接待费用。

(3)公务用车的购买和运营维护费用比2016年预算增加16.42%。主要原因是公务用车的燃油和维修费增加了22,000元。

该单位有3辆公务用车,包括2辆汽车和1辆城市越野车。

2017年,公安车辆运营维护费15.6万元,安排3辆公务用车的燃油,维修保险费,主要是为了保证公务用车的正常运行。

八。政府资金预算支出的说明

四川省人民政府法制办公室未使用2017年政府基金拨付的支出。

IX。其他重要事项的描述

(1)经营组织的资金

2017年,四川省人民政府法制办公室隶属于四川省人民政府法制办公室。经营资金财政拨款预算为214.14万元,比2016年预算增加5500元,增长2.68%。

(二)政府采购

2017年,四川省人民政府法制办公室安排政府采购预算40,200,000元,主要用于购买公务用车运营维护费用11.2万元,台式电脑购置费6万元,便携式电脑购置费用人民币30,000元。开发成本20万元。(3)占用国有资产

截至2016年底,四川省人民政府预算单位共有3辆车,其中包括3辆目标车辆。

2017年,部门预算没有安排单位价值超过200万元的大型设备。

(四)绩效目标设定

2017年,四川省人民政府法制办一般项目和特殊项目按要求实施绩效目标管理,本年度公共预算总额318万元。

X.术语解释

1.基本支出:指为确保组织的正常运作和完成日常工作而产生的人事费和公共支出。

2.项目支出:除基本支出外,为完成具体的行政任务和职业发展目标而发生的支出。

3.“三公”资金:省级财政预算和决算管理中包含的“三公”资金,是指部门对公共出行(土地)费,公务用车购置和经营费用以及官方接待费的财政拨款。其中,出国开支(国家)反映了出国单位的国际旅行费用,外国城市的交通费用,住宿费用,食品费用,培训费用,公共和杂项费用等。公务用车购买和运营费用反映了该单位的公务。车辆购买支出(包括车辆购置税)和租赁费,燃料费,维修费,桥梁费,保险费,安全奖励费等;官方接待费反映了各类官方招待会(包括外宾收取)的费用。

4.组织运作的资金:确保行政单位(包括受“公务员法”管辖的单位)经营各种资金用于购买商品和服务,包括办公和印刷费,邮政和电信费,旅行费用,会议费用,福利费用和日常维护费用。 ,特殊材料和一般设备购置费,办公室水电费,办公室取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费等费用。

 
 
 
 
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